首页 > 政务公开 > 信息公开目录 > 机构职能 > 内设机构

审计和内控处

来源:市前海管理局 发布日期:2025-11-04 15:24:46 【字体: 视力保护色:

  (一)贯彻执行审计监督工作的方针政策,负责拟订管理局审计监督工作规章制度并组织实施。

  (二)负责管理局内部风险防控体系的建设、运行和管理,加强对重点单位和领域的监督管理及风险防控。

  (三)统筹内部控制相关工作,配合有关部门做好审计工作,组织开展下属单位年度审计、专项审计和单位负责人经济责任审计工作。

  (四)负责指导下属企业加强审计和内部风险防控工作。

  (五)借鉴国内外自贸(园)区、自贸港、特殊经济区、功能区风险防控创新举措,牵头合作区风险防控体系建设、运行、管理,组织协调推进重点领域和特殊领域风险防控日常管理工作。

  (六)负责深化本部门业务领域与香港的交流合作。

  (七)负责本部门业务领域人才队伍建设工作。

  (八)负责本部门业务领域改革创新工作。

  (九)完成党工委、管理局(自贸片区管委会)和上级部门交办的其他任务。

公开类型:  发布时间:
转载来源: 转载时间  2025-11-04 15:25
转载链接:
分享到:

联系我们| 隐私声明| 版权保护| 网站帮助| 网站地图

主办:深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

备案序号:粤ICP备12007387号

网站标识码:4403000042

粤公网安备 44030502003702号